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文献订阅
- 审计与内部控制的协同效应
- 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分所
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- 基于风险管理视角的公立医院内部控制策略研究
- 潍坊市第二人民医院 山东潍坊261041
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- 江西“财园信贷通”的风险管理与防范机制研究
- 江西省融资担保集团 联勤保障部队第908医院
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- 从监管角度看瑞士信贷的倒闭原因与启示
- 农发行广东省分行
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- 小家电行业质量管理体系优化路径研究
- 杭州九阳小家电有限公司
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- 企业会计内部控制有效性评估研究
- 甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿 甘肃华亭744100
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- 建筑工程质量管理体系构建研究
- 蓝城房产建设管理集团有限公司 浙江杭州310000
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- 船舶制造企业财务分析的作用及其策略探究
- 大连中远海运重工有限公司
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- 我国衍生金融工具风险管理策略研究——以D航空公司为例
- 南京林业大学 江苏南京210037
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- 风险科学:一门新的跨学科科学
- 中国科学院大学经济与管理学院 北京100049中国科学院科技战略咨询研究院 北京100190深圳大学管理学院 广东深圳518060
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